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长沙市工商业联合会2025年部门预算公开

时间:2025-02-12 16:46:01来源:市工商联






长沙市工商业联合会

2025年部门预算公开

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况




















第一部分部门预算公开说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征,以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。

长沙市工商业联合会成立于19529月,是全国最早成立的地方性工商联组织之一,19935月加挂长沙市总商会。近年来,本会围绕我市改革、发展、稳定大局,特别是非公有制经济发展中的重大问题,参政议政,为党委和政府决策建言献策;探索非公有制经济人士思想政治工作的新途径、新方法;履行商会职能,开展对外联络工作,为我市招商引资牵线搭桥;拓宽服务领域,为广大会员和工商企业提供维权服务、金融服务、法律服务等。


(二)机构设置

市工商联内设机构包括:办公室、人事处、会员处、宣传处、经济联络处、权益处、研究室、党总支8个处室,无二级预算单位。


二、部门预算单位构成

长沙市工商业联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

  1. 收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1565.47万元,其中,一般公共预算拨款1565.47万元,财政专户管理事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年减少23.41万元,下降1.47%。主要是落实过紧日子的要求,厉行节约,建设节约型机关。

  1. 支出预算:2025部门支出预算1565.47万元,其中:一般公共服务支出1565.47万元。支出较去年减少23.41万元,下降1.47%。主要是落实过紧日子的要求,厉行节约,建设节约型机关。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1565.47万元,其中:一般公共服务支出1565.47万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1214.50万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算350.97万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出350.97万元,主要用于参政议政调研及宣传、组织建设、维权服务、招商引资、经贸活动、机关后勤及食堂运行等。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关本级、等1家行政事业单位的机关运行经费99.72万元,比上年预算减少2.50万元,下降2.45%,主要原因是落实过紧日子的要求,厉行节约,建设节约型机关。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门机关本级、等1家行政事业单位“三公”经费预算数为19.00万元,其中,公务接待费7.00万元,公务用车购置及运行费2.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费2.00万元),因公出国(境)费10.00万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少1.55万元,主要是厉行节约,压缩公务接待费用

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算23万元,拟召开“迎老乡、回故乡、建家乡”新春座谈会、全市工商联工作会、执委会、乡村振兴工作会等会议,人数650人;培训费预算18万元,拟开展民营企业培训班、党组织负责人培训班、法律服务进商会进企业等培训,人数500人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额68万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算68万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1565.47万元,其中,基本支出1214.50万元,项目支出350.97万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。










部分 2025年部门预算表


(详见附件)