长沙市财政预算公开_足彩app哪个是正规的
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长沙市院士专家服务中心2025年部门预算公开

时间:2025-02-14 09:41:59来源:市科协

目?? 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
10、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
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第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市院士专家服务中心经市委编办批复, 成立于 2019 年 7 月,是长沙市科学技术协会所属正科级公益一类全额拨款事业单位,是市科协助力创新驱动发展的服务机构,是搭建创新平台载体,引进院士专家高端智力资源,为园区企业提供创新服务,促进经济高质量发展的重要力量。

(二)机构设置

长沙市院士专家服务中心 2024年末实有在职人员 9 人,退休人员 0 人,临聘人员 0 人。

二、部门预算单位构成

长沙市院士专家服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市院士专家服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算315.91万元,其中,一般公共预算拨款315.91万元,财政专户管理事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年增加4.71万元,上升1.51%。主要是人员经费的正常调增。

(二)支出预算:2025年本单位支出预算315.91万元,其中:科学技术支出315.91万元。支出较去年增加4.71万元,上升1.51%。主要是人员经费的正常调增。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出315.91万元,其中:科学技术支出315.91万元,占100.00%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数235.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算80.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出80.00万元,主要用于主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出80.00万元,主要用于1、创新驱动示范市建设经费26万元,主要是负责创新驱动示范市建设、海智计划工作站、离岸基地的建设等业务开展;2、院士专家工作站工作经费20万元,主要用于市院士专家工作站建设协调领导小组办公室日常开展;3、全国科技工作者日主题系列活动20万元,用于主场活动启动式及现场活动、慰问、宣传等。4、科技工作者之家项目8万元,用于多媒体工作室的建设、场地维护、交流、健身活动、信息平台建设等;5、机构运行项目经费6万元,用于日常工作开展。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年长沙市院士专家服务中心机关运行经费22.55万元,比上年预算增加0.04万元,上升0.18%。主要是因为工会经费略有增长。

(二)“三公”经费预算:2025年长沙市院士专家服务中心“三公”经费预算数为1.40万元,其中,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是厉行节约,维持现有三公经费预算。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算5.5万元,拟召开拟召开院士专家工作站评审会议、考核会议,专家工作站评审会议、考核会议,海智计划工作站评审会议、考核会议,全国学会服务站、省级学会服务站评审会议、考核会议,科创中国相关会议、离岸基地相关会议,企业科技工作者等会议,人数700人,内容为:院士工作站、专家工作站考核会议,经费预算1.5万元;全国学会服务站、省级学会服务站评审、考核会议2万元;海智计划工作站评审、考核会议1万元;科创中国、离岸基地、企业科技工作者相关会议1万元;培训费预算5.8万元,拟开展基层科协组织相关培训,人数约400人,内容为组织园区科协、企业科协开展科技创新提质赋能培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额4.33万元,其中,货物类采购预算4.33万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为315.91万元,其中,基本支出235.91万元,项目支出80.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算表(附件)