时间:2022-02-09 09:00:00来源:市计划生育协会
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
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一、部门基本概况
1.职能职责
长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构,参公事业单位。
(一)职责职能
1、宣传人口和计划生育法律法规,传播避孕节育、生殖健康等知识,倡导新型婚育观念和先进人口文化;
2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治,自觉执行人口和计划生育法律法规;
3、开展“生育关怀行动”,举办计划生育“三结合”帮扶项目,帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难;
4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求,维护群众合法权益。
2.机构设置
(二)机构设置根据编委核定,协会内设综合部和业务指导部2个处室。
二、部门预算单位构成
1、长沙市计划生育协会本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算356.75万元,其中,一般公共预算拨款356.75万元。收入较去年增加7.16万元,上升2.05%。主要是基本支出中的人员经费增加7.16万元。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算356.75万元,其中,一般公共服务支出356.75万元。支出较去年增加7.16万元,上升2.05%。主要是基本支出中的人员经费增加7.16万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算356.75万元,其中,一般公共服务支出356.75万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数265.55万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算91.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出91.2万元,主要用于事业发展专项、专项业务费等。其中:活动经费61.2万元,用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元,用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业,资金由当地计划生育协会管理,实现小额到户、推动发展等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门本级、机关等1家行政事业单位的机关运行经费25.34万元,比上年预算增加2.68万元,上升11.83%。主要是由于人员增加,工资调级晋档等原因导致经费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、机关等1家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数140人,内容为2022年计生协理事会议,人数90人,预算经费1.2万元。2022年计生协工作会议,人数50人,预算经费0.8万元;培训费预算9万元,拟开展2次培训,人数300人,内容为青春健康师资培训班,人数110人,预算经费4万元。基层协会能力建设培训班,人数180人,预算费用6万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。12.1防艾宣传活动,2万元;家庭健康促进宣传活动,3万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额4.14万元,其中:货物类采购预算1.14万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为356.75万元,其中,基本支出265.55万元,项目支出91.2万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
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第二部分?2022年部门预算表
(具体见附件)