长沙市价格认证中心2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
按照上级价格主管部门的要求履行“定规则,当裁判,搞服务”职能。
1)负责纪检监察机关查办案件涉及的财物价格认定;
2)负责接受司法机关、行政机关的协助申请,对涉案的各种扣押、 追缴、没收及有价格争议的财物进行价格认定;
3)负责对税务机关在征税过程中出现的价格不明、价格有争议的情况进行计税价格认定;
4)负责接受政府各部门协助申请,办理涉及各类价格的事务性工作;
5)负责办理区、县(市)级人民政府价格主管部门的价格认定机构所出具的价格认定结论的复核工作。
6)负责指导区县业务工作;
7)完成上级交办的其他任务。
2.机构设置
长沙市价格认证中心成立于一九八五年七月,是隶属于长沙市发展改革委的二级机构、是全额拨款事业单位。1)内设机构设置。我单位有综合部、业务部 2 个内设机构。2)预算算单位构成。长沙市价格认证中心2022年部门预算编制单位构成包括:长沙市价格认证中心(本级)。
二、部门预算单位构成
1、长沙市价格认证中心本级
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算362.49万元,其中,一般公共预算拨款362.49万元。收入较去年增加22.97万元,上升6.77%。主要是人员变动、工资调整、住房公积金调整等。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算362.49万元,其中,一般公共服务支出362.49万元。支出较去年增加22.97万元,上升6.77%。主要是人员变动、工资调整、住房公积金调整等。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算362.49万元,其中,一般公共服务支出362.49万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数322.96万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算39.53万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出39.53万元,主要用于有关价格认定劳务费、鉴定费、价格认定业务培训费、差旅费等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市价格认证中心机关运行经费36.78万元,比上年预算增加2.68万元,上升7.86%。主要是人员变动。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市价格认证中心“三公”经费预算数为3.8万元,其中,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.3万元,主要是今年增加公务接待费预算。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算2万元,拟开展全市价格认定业务培训,人数35人,内容为涉案财物价格认定业务培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。2022年拟开展全市价格认定业务培训,预算为2万元。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0万元,其中:货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为362.49万元,其中,基本支出322.96万元,项目支出39.53万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分??2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市发展和改革委员会
2022年2月23日