长沙市粮食监察执法队2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
长沙市粮食监察执法队是隶属于长沙市发改委的二级机构。为正科级全额拨款事业单位。主要职能是负责长沙市城区内粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动的监督检查和行政执法;受理有关违反粮食流通法律、法规和政策方面的举报投诉;协调配合食品安全监督、工商行政管理、产品质量监督、卫生和价格等部门对粮食流通领域内违法违规案件的查处工作;负责指导城区内粮食经营者建立粮食经营统计台账和粮食统计业务工作;负责城区内粮食统计报表的搜集、审核、汇总和上报工作;负责城区内粮食经营者执行国家粮食流通统计制度情况的监督检查;承担粮食质量与原粮卫生监测、抽查等工作;开展粮食收获质量调查和品质测报工作;承担或参与国家、行业、地方粮油质量标准及技术规范的研究和制(修)订工作;受国家、省、市粮食局的委托和授权,收集、报送本地粮食质量与卫生安全信息,定期发布粮食监测信息;宣传粮食质量有关法律法规、政策和标准,开展有关粮食质量检验化验技术培训和业务指导。承担上级主管部门交办的其他工作。
(二)机构设置
内设机构包括办公室、综治室、人事科、财务科、执法一科、执法二科、技术服务科、质监科。
二、部门预算单位构成
1、长沙市粮食监察执法队
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算706.93万元,其中,一般公共预算拨款706.93万元。收入较去年增加178.62万元,上升33.81%。主要是2022年较2021年新增在职人员8名。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算706.93万元,其中,粮油物资储备支出706.93万元。支出较去年增加178.62万元,上升33.81%。主要是2022年较2021年新增在职人员8名。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算706.93万元,其中,粮油物资储备支出706.93万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数694.17万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算12.76万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:粮油物资储备支出12.76万元,主要用于办公楼物业、水电费10万元及粮食统计执法办公费、租车费等2.76万元等方面。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年长沙市粮食监察执法队机关运行经费52.48万元,比上年预算增加19.95万元,上升61.33%。主要是人员增加8名人员。
(二)“三公”经费预算:2022年长沙市粮食监察执法队“三公”经费预算数为4万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加2万元,主要是我单位原有一台轿车因年代久远正在走报废流程,发改委于2021年10月划拨一台国产车,该车维修、油耗都比原有的车要高,执法扦样任务日趋繁重,经常要用车出去执法、扦样,所以公务用车维护费增加2万元。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算2万元,拟开展事业单位人员培训、会计继续教育培训、质检体系培训、统计人员培训。人数40人,内容为参加事业单位人员培训23人,会计继续教育培训1人,质检体系培训6人,统计培训10人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。参加事业单位人员培训23人,预计0.8万元,会计继续教育培训1人,预计0.005万元,质检体系培训6人,预计0.695万元、统计培训10人,预计0.5万元。
(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额5.3万元,其中:货物类采购预算1.8万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3.5万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为706.93万元,其中,基本支出694.17万元,项目支出12.76万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分?2022年部门预算表
(具体见附件)
长沙市发展和改革委员会
2022年2月23日
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