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长沙市公安局治安管理支队2022年部门预算公开

来源:市公安局 发布时间:2022-02-11 13:30 字体大小:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市公安局治安管理支队的主要职责是:贯彻执行国家有关治安管理的法律、法规,研究、分析全市治安管理状况,指导全市治安管理工作,为市局和上级公安机关提供决策资料和工作建议;依法审批、管理枪支、弹药、危险爆炸物品等;审批主要特种行业许可证,负责公共场所安全,审核和鉴定淫秽物品;检查、指导、监督区、县(市)治安管理行政执法;依法查处群众举报和影响较大的危害社会治安秩序的行为,处置群体性治安事件并对有关工作情况进行归口和协调;调处跨区、县(市)重大治安纠纷;依法审批集会游行示威;负责组织实施全市大型活动的安保工作;负责侦破治安部门管辖的刑事案件;负责全市治安管理信息系统的建立、管理和维护;负责市区水上治安管理等长沙市相关治安管理工作。

2.机构设置

支队机关(办公室、政工科、后保科、监察室)、8个业务大队(一大队、二大队、法制大队、危爆大队、特业大队、侦查大队、行动大队、水警大队)及情报中心

二、部门预算单位构成

1、长沙市公安局治安管理支队

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算4,893.58万元,其中,一般公共预算拨款4,893.58万元。收入较去年增加32.26万元,上升0.66%。主要是人员增加了1人,减少了对个人和家庭的补助以及退休费,项目支出增加了水域高难高腐尸体解剖专项费用等。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算4,893.58万元,其中,公共安全支出4,893.58万元。支出较去年增加32.26万元,上升0.66%。主要是人员增加了1人,减少了对个人和家庭的补助以及退休费,项目支出增加了水域高难高腐尸体解剖专项费用等。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算4,893.58万元,其中,公共安全支出4,893.58万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数4,447.39万元,主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算446.19万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公共安全支出446.19万元,主要用于收缴危险爆炸物品、废旧炮弹、有害化学物品及非法烟花的仓储租赁保管;长沙水域的安全保障;全市犬类管理等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市公安局治安管理支队机关运行经费452.03万元,比上年预算增加2.27万元,上升0.5%。主要是人员增加了1人。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市公安局治安管理支队“三公”经费预算数为61.5万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行费60万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费60万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元,主要是减少了公务接待费用0.5万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额284.44万元,其中:货物类采购预算30万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算254.44万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车24辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车23辆,特种专业技术用车1辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,893.58万元,其中,基本支出4,447.39万元,项目支出446.19万元。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)

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市公安局
2022-02-11