时间:2020-09-28 16:10:45来源:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室
?
目 ??录
第一部分??中共长沙市委网信办概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分??2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分??2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分??名词解释
第五部分 ??附件
?
第一部分 中共长沙市委网信办概况
一、部门职责
内容涉密,依法不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置。内容涉密,依法不予公开。
2、决算单位构成。市委网信办2019年部门决算为本级,暂无二级单位。
?
第二部分??2019年度部门决算表
?
?
?
?
收入支出决算总表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1730.79 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1727.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
19 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
20 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
21 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
22 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
23 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
24 |
3.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
0.15 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
26 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
27 |
0.00 | ||
11 |
十一、商业服务业等支出 |
28 |
0.00 | ||
12 |
十二、灾害防治及应急管理支出 |
29 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
13 |
1730.79 |
本年支出合计 |
30 |
1730.79 |
用事业基金弥补收支差额 |
14 |
0.00 |
结余分配 |
31 |
0.00 |
年初结转和结余 |
15 |
0.00 |
年末结转和结余 |
32 |
0.00 |
16 |
33 |
||||
总计 |
17 |
1730.79 |
总计 |
34 |
1730.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?公开02表
单位:万元
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
合计 |
1730.79 |
1730.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
201 |
一般公共服务支出 |
1727.64 |
1727.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
220133 |
宣传事务 |
1596.84 |
1596.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2013301 |
行政运行 |
536.21 |
536.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2013302 |
一般行政管理事务 |
1060.63 |
1060.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
20137 |
网信事务 |
130.80 |
130.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2013702 |
一般行政管理事务 |
130.80 |
130.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
?
支出决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????
??公开03表
?单位:万元
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
1730.79 |
536.36 |
1194.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1727.64 |
536.21 |
1191.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220133 |
宣传事务 |
1596.84 |
536.21 |
1060.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
536.21 |
536.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
1060.63 |
0.00 |
1060.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20137 |
网信事务 |
130.80 |
0.00 |
130.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013702 |
一般行政管理事务 |
130.80 |
0.00 |
130.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??公开04表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||
项 ???目 |
行次 |
金额 |
项 ???目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 ???次 |
1 |
栏 ???次 |
2 |
3 |
4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1730.79 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1727.64 |
1727.64 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
3.00 |
3.00 |
6.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.15 |
0.15 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
52 |
||||||
本年收入合计 |
24 |
1730.79 |
本年支出合计 |
53 |
1730.79 |
1730.79 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
55 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
||||
28 |
57 |
||||||
总计 |
29 |
1730.79 |
总计 |
58 |
1730.79 |
1730.79 |
0.00 |
?注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?公开05表
单位:万元
项 ???目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1730.79 |
536.36 |
1194.43 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1727.64 |
536.21 |
1191.43 |
220133 |
宣传事务 |
1596.84 |
536.21 |
1060.63 |
2013301 |
行政运行 |
536.21 |
536.21 |
0.00 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
1060.63 |
0.00 |
1060.63 |
20137 |
网信事务 |
130.80 |
0.00 |
130.80 |
2013702 |
一般行政管理事务 |
130.80 |
0.00 |
130.80 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?公开06表
单位:万元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
|
301 |
工资福利支出 |
452.33 |
302 |
商品和服务支出 |
64.36 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
87.24 |
30201 |
办公费 |
3.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
73.68 |
30202 |
印刷费 |
0.02 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
160.35 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.87 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
6.44 |
30207 |
邮电费 |
0.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.96 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.77 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
45.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
8.41 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.67 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.62 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.61 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.38 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
19.67 |
30239 |
其他交通费用 |
19.25 |
|||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.83 |
||||||
人员经费合计 |
472.00 |
公用经费合计 |
64.36 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室???????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????公开07表
单位:万元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
8.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
1.00 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.25 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
?
?
?
?
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????公开08表
单位:万元
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 ? |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
(说明:中共长沙市委网络安全和信息化委员会办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
?
?
?
第三部分??2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入1730.79万元,总支出1730.79万元。与2018年相比,增加754.14万元,增长77.22%。主要是因为我办首次预算下达时间为2018年6月,当年实际财务核算时间为7个月,故2019年总收入相对于2018年增长幅度较大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1730.79万元,其中:财政拨款收入1730.79万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1730.79万元,其中:基本支出536.36万元,占30.99%;项目支出1194.43万元,占69.01%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1730.79万元,支出总计1730.79万元,与2018年相比增加754.14万元,增长77.22%。主要是因为我办首次预算下达时间为2018年6月,当年实际财务核算时间为7个月,故2019年财政拨款收入相对于2018年增长幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1730.79万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比增加754.14万元,增长77.22%。主要是因为我办首次预算下达时间为2018年6月,当年实际财务核算时间为7个月,故2019年财政拨款支出相对于2018年增长幅度较大。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1730.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1727.64万元,占99.82%;文化旅游体育与传媒支出3万元,占0.17%;社会保障和就业支出0.15万元,占0.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为1414.51万元,支出决算为1730.79万元,完成年初预算的122.36%,其中:
1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。 年初预算为398.01万元,支出决算为536.21万元,完成年初预算的134.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是年度内人员调入、公积金缴费基数上涨等导致人员经费增加。
2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算为1016.5万元,支出决算为1060.63万元,完成年初预算的104.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是2018年个别项目支出按合同规定于2019年支付导致。
3、一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是个别项目支出追加。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是其他部门拨入资金追加。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项补助追加。
6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是子女医疗补助专项追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出536.36万元,其中:人员经费472万元,占基本支出88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;公用经费64.36万元,占基本支出12%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算数为1万元,完成预算的12.5%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国(境)工作安排,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为4万元,支出决算为0.25万元,完成预算的6.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格公务接待,厉行节约,与上年相比增加0.25万元,增长的主要原因是来长考察调研接待增加。
公务用车购置及运行费支出预算为4万元,支出决算为0.75万元,完成预算的18.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控公务用车运行维护费,与上年相比减少19.99万元,减少的主要原因是本年度未购置新的公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.25万元,占25%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.75万元,占75%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算0万元。全年安排因公出国境团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.25万,全年共接待来访团组2个、来宾32人次(包括陪同人员),主要是中央及其他市州网信办来长调研考察接待支出。
3、公务用车购置及运行费支出决算为0.75万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费0.75万元,主要是公车保险及维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位工作内容涉密,依法不予公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出64.36万元,比年初预算数增加2.22万元,增长3.57%,主要原因是人员调入,公用经费相应增加。
(二)一般性支出情况
????2019年本部门开支会议费1.04万元,用于召开网信工作会议,人数300人左右,会议内容涉密,依法不予公开;开支培训费23.05万元,主要用于网信系统学习培训等,人数550人左右,培训内容涉密,依法不予公开。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购服务支出总额434.11万元,其中政府采购货物支出8.93万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出425.18万元。授予中小企业合同金额344.61万元,占政府采购支出总额的79.38%,其中:授予小微企业合同金额8.93万元,占政府采购支出总额的2.06%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,我单位共有车辆1辆。其中,机要通信用车1 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
?
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?
第五部分 ?附件
无附件。本单位2019年度部门整体支出绩效评价报告内容涉密,依法不予公开。
?
?
中共长沙市委网信办
2020年9月28日
?