时间:2024-02-05 16:35:01来源:市社科联
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第一部分:长沙市社会科学界联合会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:2024年部门预算需公开的表格情况
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况
第一部分:长沙市社会科学界联合会2024年部门预算说明
一、部门基本概况
1.负责社会科学类社会组织的管理;协调、服务与指导全市各区、县(市)的哲学社会科学工作。
2.组织、推动社会科学研究和学术研究活动,开展国内外学术交流,坚持理论联系实际,为市委、市政府决策服务。
3.组织、推动社会科学知识的宣传、普及和咨询服务,全面开展社会科学普及工作。
4.负责社会科学优秀成果、社会科学优秀人才、社会科学优秀青年人才评奖的组织工作。
5.加强社会科学队伍建设,为我市吸纳和培养高素质的社会科学研究人才服务。
6.促进社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。
7.编制长沙市哲学社会科发展规划和年度社会科学规划课题指南并组织实施。
8.完成市委、市人民政府以及上级主管部门交办的其他工作。
长沙市社科联(院)下设两个处室,综合秘书处(学会工作处)和科研组织处。2024年纳入预算编制的人员数字:在编在职10人,中级政府雇员4人,临聘人员5人,退休人员5人。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。
二、部门预算单位构成
长沙市社会科学界联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市社会科学界联合会本级。
三、部门收支总体情况
2024年长沙市社会科学界联合会部门预算收入包括一般公共预算收入,无政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,无经营收入、事业收入等单位资金;支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括一次性和经常性业务专项经费。
(一)收入预算:2024年本部门收入预算934.43万元,其中,一般公共预算拨款934.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少8.74万元,下降0.93%,主要人员人员经费、工资福利的减少。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算934.43万元,其中一般公共服务支出0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术934.43万元,支出较去年减少8.74万元,下降0.93%,主要人员人员经费、工资福利的减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算934.43万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出934.43万元,占100%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数458.86万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算475.57万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:科学技术支出475.57万元,主要用于社科规划研究、新建社科研究基地补助、社科普及、新建及优秀社科普及基地奖补、核心智库建设、社科基础建设等方面。
五、政府性基金预算支出情况说明
六、其他重要事项的情况说明
2024年长沙市社会科学界联合会机关运行经费41.65万元,比上年预算减少2.54万元,下降5.75%。主要是机关一名在编人员退休。
(二)“三公”经费预算
2024年长沙市社会科学界联合会“三公”经费预算数为4.10万元,其中,公务接待费0.90万元,公务用车购置及运行费3.20万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.20万元),因公出国(境)费0.00万元。2024?年“三公”经费预算与?2023?年持平。
(三)一般性支出情况
2024年本单位会议费预算11.7万元(其中基本支出0万元,项目支出11.7万元),拟召开哲学社会科学课题项目评审会、科普基地评估会、社科优秀成果、优秀个人评定会、各类社科主题研讨会、社科联基层工作会议、社科联委员全会议等,人数300人,内容为市社科各类会议的会场租金、住宿费、餐饮费、宣传费、资料费等,对社科研究课题的立项、结项评审、对科普基地的综合评定、社科优秀成果的评选,学术和社科工作交流等;培训费预算8万元(其中基本支出0万元,项目支出7万元),拟开展社会组织行业培训、社科专业知识培训、基层社科联社科工作培训、参加各类业务学习培训等,人数140人,内容为场租费、餐费、师资费、劳务费、资料费、交通费、住宿费、培训费等;拟举办社科普及周活动、社科普及宣传系列活动、社科专家基层行活动、社科学术年会等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算40万元(其中基本支出0万元,项目支出40万元)。
截至2023年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
本部门2024年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2024年项目支出绩效目标表。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为934.43万元,其中,基本支出458.86万元,项目支出475.57万元。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出绩效目标表
10.部门整体支出绩效目标表
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