时间:2020-09-28 17:29:34来源:长沙市统计局
目? 录
第一部分? 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分? 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第五部分附件
第一部分单位概况
?
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,组织开展全市及分区县(市)地区生产总值统一核算,提供国民经济核算资料,监督管理各区县(市)国民经济核算工作。
(三)根据国务院及省人民政府的统一部署,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展、文化产业、新经济、创新、应对气候变化、生态文明建设、资源、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源等全市性基本统计数据。
(六)组织各地区、各部门、各产业园区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报以及有关普查和专项调查公报,发布全市经济社会统计信息,按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估管理制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估管理。
(九)协助地方管理区县(市)统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作,监督管理各区县(市)统计事业经费使用情况。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。
(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区县(市)统计信息化系统建设,指导各级基层单位加强统计基础建设。
(十一)收集整理全国省会城市、重点城市统计数据,与其它相关城市交换统计数据资料。
(十二)建立社会舆情汇集和分析机制,畅通社情民意反映渠道,围绕中心工作、服务领导决策开展民意调查。组织开展对各区县(市)社情民意调查工作的指导、协调和培训。
(十三)承办市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我单位内设机构包括15个:办公室、统计执法监督处、综合统计研究室、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、人口和社会科技统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、能源统计处、服务业统计处、重点产业统计处、数据管理处、宣传处、人事处。另设机关党委。
(二)决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位包括长沙市统计局本级及长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站4个所属未独立核算的事业单位。
第二部分部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 | |||||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3319.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3315.66 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
|||
三、上级补助收入 |
3 |
三、国防支出 |
30 |
|||
四、事业收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
|||
五、经营收入 |
5 |
五、教育支出 |
32 |
|||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
|||
七、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.6 | |||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
||||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
3 | |||
22 |
49 |
|||||
本年收入合计 |
23 |
3319.26 |
本年支出合计 |
50 |
3319.26 | |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
结余分配 |
51 |
|||
年初结转和结余 |
25 |
年末结转和结余 |
52 |
|||
26 |
53 |
|||||
总计 |
27 |
3319.26 |
总计 |
54 |
3319.26 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
?
收入决算表 |
|||||||||||
公开02表 |
|||||||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年 收入 合计 |
财政 拨款 收入 |
上级 补助 收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
合计 |
3319.26 |
3319.26 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3315.66 |
3315.66 |
||||||||
20105 |
统计信息事务 |
3313.48 |
3313.48 |
||||||||
2010501 |
行政运行 |
2446.68 |
2446.68 |
||||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
237.09 |
237.09 |
||||||||
2010505 |
专项统计业务 |
61.25 |
61.25 |
||||||||
2010507 |
专项普查活动 |
318.20 |
318.20 |
||||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
250.27 |
250.27 |
||||||||
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||||||
20110 |
人力资源事务 |
1.68 |
1.68 |
||||||||
2011008 |
引进人才费用 |
1.68 |
1.68 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
3 |
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
3 |
3 |
||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
3 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表 |
||||||||||
公开03表 |
||||||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出 合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
3319.26 |
2446.68 |
872.58 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
3315.66 |
2446.68 |
868.98 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
3313.48 |
2446.68 |
866.8 |
||||||
2010501 |
行政运行 |
2446.68 |
2446.68 |
|||||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
237.09 |
237.09 |
|||||||
2010505 |
专项统计业务 |
61.25 |
61.25 |
|||||||
2010507 |
专项普查活动 |
318.20 |
318.20 |
|||||||
2010508 |
统计抽样调查 |
250.27 |
250.27 |
|||||||
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
|||||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
|||||||
20110 |
人力资源事务 |
1.68 |
1.68 |
|||||||
2011008 |
引进人才费用 |
1.68 |
1.68 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
0.60 |
|||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
|||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
3 |
|||||||
22401 |
应急管理事务 |
3 |
3 |
|||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
3 |
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
?
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3319.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
3315.66 |
3315.66 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
29 |
|||||
3 |
三、国防支出 |
30 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
31 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
32 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
33 |
||||||
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.6 |
0.6 |
||||
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
||||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
||||||
16 |
十六、金融支出 |
43 |
||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
||||||
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
||||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
||||||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
3 |
3 |
||||
本年收入合计 |
22 |
3319.26 |
本年支出合计 |
49 |
3319.26 |
3319.26 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
24 |
51 |
||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
25 |
52 |
||||||
26 |
53 |
|||||||
总计 |
27 |
3319.26 |
总计 |
54 |
3319.26 |
3319.26 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
公开05表 |
|||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
3319.26 |
2446.68 |
872.58 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3315.66 |
2446.68 |
868.98 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
3313.48 |
2446.68 |
866.8 |
|||
2010501 |
行政运行 |
2446.68 |
2446.68 |
||||
2010502 |
一般行政管理事务 |
237.09 |
237.09 |
||||
2010505 |
专项统计业务 |
61.25 |
61.25 |
||||
2010507 |
专项普查活动 |
318.20 |
318.20 |
||||
2010508 |
统计抽样调查 |
250.27 |
250.27 |
||||
20106 |
财政事务 |
0.50 |
0.50 |
||||
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.50 |
0.50 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
1.68 |
1.68 |
||||
2011008 |
引进人才费用 |
1.68 |
1.68 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.60 |
0.60 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.60 |
0.60 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3 |
3 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
3 |
3 |
||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
3 |
3 |
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
公开06表 |
|||||||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||
301 |
工资福利支出 |
1801.81 |
302 |
商品和服务支出 |
241.53 |
307 |
债务利息及费用支出 |
||||
30101 |
基本工资 |
323.91 |
30201 |
办公费 |
7.55 |
30701 |
国内债务付息 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
188.83 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||||
30103 |
奖金 |
675.26 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.14 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
28.63 |
30207 |
邮电费 |
0.72 |
31005 |
基础设施建设 |
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
62.74 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
|||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
42.55 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
75.23 |
30211 |
差旅费 |
0.64 |
31008 |
物资储备 |
||||
30113 |
住房公积金 |
193.70 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
|||||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
3.99 |
31010 |
安置补助 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
56.82 |
30214 |
租赁费 |
0.9 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
403.34 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||
30302 |
退休费 |
355.71 |
30217 |
公务接待费 |
1.83 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||
30304 |
抚恤金 |
17.12 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||||||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.28 |
399 |
其他支出 |
|||||
30307 |
医疗费补助 |
4.19 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
23.89 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.13 |
30229 |
福利费 |
1.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.73 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
26.19 |
30239 |
其他交通费用 |
63.90 |
||||||
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
129.84 |
|||||||||
人员经费合计 |
2205.15 |
公用经费合计 |
241.53 |
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置 及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
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12 |
38 |
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18 |
15 |
13.09 |
8.99 |
4.10 | |||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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部门:长沙市统计局 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
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栏次 |
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合计 |
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0.00 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故2019年度本表无数据。 |
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第三部分? 2019年度部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明
2019年度总收入3319.26万元,总支出3319.26万元。与2018年相比,减少192.73万元,下降5.5%,主要是减少了投入产出调查工作经费、第三次全国农业普查经费、民调电访系统扩容等几项经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3319.26万元,全部为财政拨款收入,占比100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3319.26万元,其中基本支出2446.68万元,占73.71%,项目支出872.58万元,占26.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3319.26万元,支出总计3319.26万元,与2018年相比,减少192.73万元,下降5.5%,主要是减少了投入产出调查工作经费、第三次全国农业普查经费、民调电访系统扩容等几项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3319.26万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少192.73万元,下降5.5%,主要是减少了投入产出调查工作经费、第三次全国农业普查经费、民调电访系统扩容等几项经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出决算数3319.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3315.66万元,占总支出的99.89%;社会保障和就业支出0.6万元,占总支出的0.02%;灾害防治及应急管理支出3万元,占总支出的0.09%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数3680.12万元,支出决算数3319.26万元,完成年初预算的90.19%。产生差异原因主要是由于按照预算编制要求,转移性支付资金需编入年初部门预算,年中支出时直接由财政核准拨付,支出由财政统一体现,未纳入我单位支出决算。我单位年初预算中“四上”企业统计工作以奖代补资金、基层统计站目标管理考核等资金由财政直接转移支付,未纳入我单位支出决算。具体调整的项级科目及预决算差异原因如下:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)
年初预算1924.52万元,支出决算2446.68万元,完成年初预算的127.13%,决算数大于年初预算数主要是住房公积金调基补缴、文明城市奖等资金指标年中核批后下达等因素影响。
2、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)支出
年初预算978.60万元,支出决算237.09万元,完成年初预算的24.23%,决算数小于年初预算数主要是由于“四上”企业统计工作以奖代补资金、基层统计目标管理考核资金等多项资金由财政转移支付,未纳入单位支出决算。
3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)
年初预算74万元,支出决算61.25万元,完成年初预算的82.77%,决算数小于年初预算数主要原因是工作任务变动。
4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)
年初预算379万元,支出决算318.20万元,完成年初预算的83.96%,决算数小于年初预算数主要原因是减少了投入产出调查、第三次全国农业普查等经费。
5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)
年初预算324万元,支出决算250.27万元,完成年初预算的77.24%,决算数小于年初预算数主要原因是由于部分资金由财政转移支付,未纳入单位决算。
6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
年初无预算,决算数0.5万元,增加原因是市财政拨付我单位财政决算工作奖励资金。
7、一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)
年初无预算,决算数1.68万元,增加原因是补发2014-2017年万名优秀青年人才基本工资及津贴补贴。
8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务支出(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)
年初无预算,决算数0.6万元,增加原因为子女统筹医疗费。
9、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)
年初无预算,决算数3万元,增加原因是安全生产目标管理考核奖励经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出决算数2446.68万元,其中:人员经费支出2205.15万元,占基本支出的90.1%,主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助等支出。公用经费支出241.53万元,占基本支出的9.9%,主要包括办公费、邮电费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为38万元,支出决算为13.09万元,完成预算的34.45%,其中:
因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局2019年没有安排因公出国人员,因公出国(境)费与上年一致均为0。
公务接待费支出预算为15万元,支出决算为4.10万元,完成预算的27.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,建立健全各项财务制度,严格控制“三公”经费支出;与上年相比减少0.65万元,减少13.68%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,建立健全各项财务制度,严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元,支出决算为8.99万元,完成预算的49.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,精简公车出行,与上年相比减少1.57万元,减少14.87%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求,精简公车出行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.10万元,占31.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.99万元,占68.68%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.10万元,全年共接待来访团组35个、来宾295人次,主要是接待其他省或兄弟市州统计局人员调研交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.99万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费8.99万元,主要是公务用车燃油费、保险费、维修费、过路过桥费等所有公务车运行支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
????八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度我单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照《关于开展2020年市直单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2020〕1号)文件要求,结合本部门实际,我单位认真开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作。2019年度我单位进一步加强预算资金绩效管理,积极推动资金使用与统计业务工作需求相结合,将预算绩效管理理念贯穿到统计工作的全过程,为扎实做好各项统计调查、普查工作提供了良好的资金支持,各项资金绩效目标得到较好实现,6月底已按要求及时在我单位门户网站公开了2019年度部门整体支出绩效评价自评报告。按照《长沙市财政局关于开展2020年财政重点绩效评价工作的通知》要求,第三方单位受市财政局委托,对我单位2019年度部门整体支出进行了重点绩效评价,涉及项目资金3319.26万元,正式绩效评价报告暂未通报。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。我单位2019年度机关运行经费支出241.53万元,比年初预算数减少4.31万元,下降1.75%。主要原因是厉行节约,减少了“三公”经费支出,并按照规定,调剂了一部分公用经费用途。
(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费11.25万元,主要用于第四次经济普查数据登记、数据审核等各项工作推进会,县市区局长统计工作会、国民经济核算工作会等各种会议,参加会议人次约330人。2019年本部门开支培训费83.28万元,主要包含:一是北京大学综合素养提升培训班支出24.03万元(培训时间8天,共63人,包括住宿费、往返交通费、培训费等),培训的主要内容为统计等。二是各项业务培训支出59.25万元,主要用于第四次经济普查登记技能强化培训、四经普质量抽查培训、各专业统计业务培训、统计年报培训等各项培训支出。
(三)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额217.09万元,其中:政府采购货物支出190.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.7万元(政府采购金额的计算口径为:本单位纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
(三)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本单位共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1套,无单价100万元以上专用设备。
第四部分? 名词解释
财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指除基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分? 附件
附: 长沙市统计局2019年度部门整体支出绩效自评报告
长沙市统计局
2020年9月28日