长沙市财政预算公开_足彩app哪个是正规的
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中共长沙市委统一战线工作部2022年部门预算公开

时间:2022-02-09 14:07:57来源:市统战部

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

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一、部门基本概况

1.职能职责

中共长沙市委统一战线工作部(以下简称:统战部)为市财政全额拨款行政单位,是市委主管统一战线工作的职能部门。此项内容涉密,依法不予公开。

2.机构设置

统战部内设机构包括办公室、研究室(宣传处)、干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务工作处、机关党委。

二、部门预算单位构成

1、中共长沙市委统一战线工作部本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2564.1万元,其中,一般公共预算拨款2564.1万元。收入较去年增加20.03万元,上升0.79%。主要是新增了专项工作经费。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算2564.1万元,其中,一般公共服务支出2564.1万元。支出较去年增加20.03万元,上升0.79%。主要是新增了专项工作经费。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2564.1万元,其中,一般公共服务支出2564.1万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1359.25万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1204.85万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出1204.85万元,主要用于黄埔同学会相关工作;组织统一战线开展重大活动,统战对象的慰问走访;党外人士队伍建设及代表人物培训;市党外知识分子联谊会日常工作;各民主党派工作调研、对全市统战工作进行调查研究等工作;全市统战理论研究课题的发掘、研究,统战信息工作的开展;门户网站的日常维护及信息、设备更新工作;全市同心创建相关工作;长沙留学人员联谊会各项工作;采写刊登长沙统战系统喜闻乐见的新闻,推送优秀稿件和线索,对长沙统战系统进行全面形象推广等工作;新的社会阶层人士相关各项统战工作;归国华侨生活补助和困难华侨慰问;侨之家建设、举办项目对接会、推介会、创业大赛、海外招商与推广等活动、侨梦苑网络平台建设与推广;涉侨基地相关工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年中共长沙市委统一战线工作部机关运行经费128.42万元,比上年预算增加1.48万元,上升1.17%。主要是人员有增加,工作任务有所增加。

(二)“三公”经费预算:2022年中共长沙市委统一战线工作部“三公”经费预算数为100.2万元,其中,公务接待费48万元,公务用车购置及运行费38万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费38万元),因公出国(境)费14.2万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元,主要是“三公”经费原则上逐年递减;根据近年实际开支情况,厉行节约,同步压缩部分“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算23万元,拟召开中秋茶话会、全市统战部长会议、现场办公会等会议,人数1400人,内容为会场租赁、餐费、资料印刷等;培训费预算63万元,拟开展干部职工参加各项业务培训、新的社会阶层代表人士综合能力提升高级研修班、民营企业家培训班培训,人数1000人,内容为培训费、住宿费、餐费、租车、交通费等;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额123.53万元,其中:货物类采购预算33.93万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算89.6万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车3辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2564.1万元,其中,基本支出1359.25万元,项目支出1204.85万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)