长沙市财政预算公开_足彩app哪个是正规的
您现在的位置:首页 > 市政府 > 专题专栏 > 长沙市财政预算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市人民政府驻北京联络处

2020年度长沙市人民政府驻北京联络处部门决算

时间:2021-09-22 12:57:30来源:市人民政府驻北京联络处

2020年度

长沙市人民政府驻北京联络处部门决算

?

目录

第一部分长沙市人民政府驻北京联络处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部门决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

、关于政府采购支出说明

、关于国有资产占用情况说明

、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

???

?

第一部分?

长沙市人民政府驻北京联络处单位概况

?

一、部门职责?

(一)按照市委、市人民政府的要求,宣传长沙、推介长沙,促进我市与北京及其周边地区的政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作,为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等招商引资项目牵线搭桥。

(二)围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府及有关职能部门提供信息服务。

(三)负责与中央各部、办、委、局和北京及其周边地区的党、政、军机关以及湘籍人士和各界人士的联络,争取他们对长沙经济建设和社会发展的支持与帮助。

(四)负责市领导在北京及其周边地区的接待服务工作,为市直单位和区、县(市)人民政府在北京进行公务活动的人员提供方便。

(五)负责市委、市人民政府在北京及其周边地区举行重要活动的协调、接待联络和服务工作;协助我市有关单位做好我市参加在北京举行的各种经贸活动的联络工作。

(六)根据市直各单位和各区、县(市)企事业单位委托,在北京开展服务工作,协调解决有关问题。

(七)负责我市与北京市友好市区的联络工作。

(八)确保归口本单位管理的国有资产保值增值。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。长沙市人民政府驻北京联络处内设机构包括:办公室、信访协调处、接待联络处、经济协作处。

三、部门决算单位构成

长沙市人民政府驻北京联络处2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市人民政府驻北京联络处本级无单独二级单位决算。

第二部分

2020年度部门决算表见附件

?

?

?

?

第三部分

?2020年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,764.51万元含年初结转和结余资金109.49万元增加59.82万元,增长3.39%。主要原因是一是2020年开始单独决算,此前为市政府办公厅的二级机构,二是年中新增加应急抢修消防整改项目经费,三是按要求统一调减项目经费

2020年度支出总计1,764.51万元含年末结转和结余资金92万元与上年度相比,增加59.82万元,增长3.39%。主要原因是一是2020年开始单独决算,此前为市政府办公厅的二级机构,二是年中新增加应急抢修消防整改项目经费,三是按要求统一调减项目经费

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,655.02万元不含年初结转和结余资金,其中:财政拨款收入1,653.76万元,占99.92%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.25万元,占0.08%

三、支出决算情况说明

年支出合计1,672.51万元不含年末结转和结余资金,其中:基本支出621.49万元,占37.16%;项目支出1,051.02万元,占62.84%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,655.02万元不含年初财政拨款结转和结余资金与上年度相比,收入增加185.92万元,增长12.67%,主要原因是一是年中新增加应急抢修消防整改项目经费,二是2020年行政运行人员经费支出增加

2020年度财政拨款支出总计1,672.51万元不含年末财政拨款结转和结余资金与上年度相比,支出增加90.18万元,增长5.7%。主要原因是一是年中新增加应急抢修消防整改项目经费,二是2020年行政运行人员经费支出增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出1,671.26万元,占本年支出合计的99.93%。与上年度相比,财政拨款支出增加90.18万元,增长5.7%。主要原因是一是年中新增加应急抢修消防整改项目经费,二是2020年行政运行人员经费支出增加

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1,671.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1669.66万元,占99.9%社会保障和就业(类)支出1.6万元,占0.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算为1,420.15万元,支出决算为1,671.26万元,完成年初预算的117.68%。其中:

1一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为532.75万元,支出决算为618.64万元,完成年初预算的116.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是文明单位奖金在评审完成确定等级后由市财政根据相应等级下达指标,未纳入单位年初预算;是住房公积金调基补缴

2一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为885.8万元,支出决算为1039.06万元,完成年初预算的117.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增加应急抢修消防整改项目经费

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)年初预算为0.00万元,支出决算为11.96万元完成年初预算的0.00%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为代收代支发改委项目经费,本年支出数为上年度结转数,因此决算数与年初预算数存在差异

4.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出620.24万元。其中:人员经费539.85万元,占基本支出的87.04%,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80.39万元,占基本支出的12.96%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三公经费财政拨款支出预算为10.66万元,支出决算为10.23万元,完成预算的95.97%

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,支出决算与上年决算一致均为0.00万元主要原因是2020年度本单位无因公出国(境)费收支

公务接待费支出预算为1.66万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100.00%,支出决算与上年决算相比金额无差异,决算数与年初预算数差异。

公务用车购置及运行费年初预算为9.00万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的95.22%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,严格控制“三公经费”开支。与上年相比增加0.26万元增长 3.25%,增长的主要原因是本单位共有3辆公务用车,其中2辆使用时间已达十年,车辆使用年限已久,维修费用有所增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.66万元,占16.23%。因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算8.57万元,占83.77%。其中

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2.公务接待费支出决算为1.66万元,全年共接待来访团组13个来宾82人次(不包括陪同人员)主要是市领导来京进行公务活动接待发生的接待支出

3.公务用车购置及运行费支出决算为8.57万元,其中:公务用车购置费0万元,长沙市人民政府驻北京联络处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.57万元主要保险、用油、维修保养过路停车、洗车支出等截止202012月31日单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。说明:本单位无政府性基金收支

关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出80.39万元,比年初预算减少11.78万元,降低12.78%。主要原因是一是退休人员职业年金及社保补缴调剂使用机关运行经费,二是厉行节约,控制机关运行经费支出

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费33.49万元,用于召开市政府驻京办各项工作会议及招商会议,人数3368人,内容为:市政府驻京办各项工作会议、业务处室各项专项会议、信访特护期维稳工作调度会议、项目招商推介会、机关党总支会议等会议,开支内容为会议室场租费33.49万元。开支培训费0.87万元,用于党风廉政建设指定书目、业务学习等培训资料,人数14人,内容为职人员学习培训资料开支,开支内容为资料费0.87万元。无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支

关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日单位共有车辆3辆,其中主要领导干部用车0机要通信用车3应急保障车0执法执勤用车0特种专业技术用车0离其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

、关于部门整体支出、单位项目支出、重点(专项)项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央?国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《中共湖南省委办公厅?湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见(办法〔201910号)文件精神,结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分95.5,评分等级为“优秀”。

已按市财政局统一要求在长沙市预决算公开平台公开。

?

第四部分

名词解释

?

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

第五部分

?附件


2020年度长沙市人民政府驻北京联络处

部门整体支出绩效自评报告

?

一、部门(单位)基本情况。

根据《中共长沙市委长沙市人民政府关于印发〈长沙市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(长发〔2010 13号)和《中共长沙市委长沙市人民政府关于长沙市人民政府机构设置的通知》(长发组〔20108),设立长沙市人民政府驻北京联络处(以下简称市政府驻北京联络处),为市人民政府直属事业单位。参照《中华人民共和国公务员法》管理。 (一)配合北京市做好维护首都稳定的有关工作,加强与中央、北京市政法维稳部门的联系(二)协助流入地党组织做好长沙户籍在京流动党员的教育管理服务工作。主要职责:按照市委、市人民政府的要求,宣传长沙、推介长沙,促进长沙市与北京及其周边地区的政治、经济、科学技术、文化等方面的交流与协作,为长沙引进资金、技术、人才和先进管理经验以及输出产品、劳动力等招商引资项目牵线搭桥。围绕市委、市人民政府的中心工作,开发信息资源,建立健全信息网络,强化综合信息处理手段,开展专题信息调研,为市委、市人民政府及有关职能部门提供信息服务。负责与中央各部、办、委、局和北京及其周边地区的党、政、军机关以及湘籍人士和各界人士的联络,争取他们对长沙经济建设和社会发展的支持与帮助。负责市领导在北京及其周边地区的接待服务工作,为市直单位和区、县(市)人民政府在北京进行公务活动的人员提供方便。负责市委、市人民政府在北京及其周边地区举行重要活动的协调、接待联络和服务工作;协助我市有关单位做好我市参加在北京举行的各种经贸活动的联络工作。根据市直各单位和各区、县企事业单位委托,在北京开展服务工作,协调解决有关问题。负责长沙市与北京市友好市区的联络工作。确保归口本单位管理的国有资产保值增值。承办市委、市人民政府交办的其他事项。

市政府驻北京联络处4个内设机构:(一)办公室 (二)信访协调处 (三)接待联络处 (四)经济协作处。根据(长编办发〔2020119号),联络处全额拨款事业编制17名(含机关后勤服务事业编制1名);目前,联络处在编人员13人,其中党组书记、主任1名,党组副书记、副主任1名,党组成员、副主任1名,副县级干部3名(1名党组成员)、处长(主任)4名、副处长1名、科员1名、工人1名。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出预算是为保障市政府驻北京联络处机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。确保基本工作任务全面完成。2020年度经财政批复年初部门基本支出预算534.35万元,本年调整87.14万元,合计基本支出预算621.49万元其中含预算外收入-银行利息1.26万元)。2020决算621.49万元,其中:人员经费支出541.1万元,日常公用经费支出80.39万元,预算执行率100%


基本支出明细表

计量单位:万元

支出项目

预算数

决算数

执行率%

年初预算数

本年追加数

预算合计

基本支出

534.35

87.14

621.49

621.49

100%

其中:工资福利支出

410.75

129.48

540.23

540.23

100%

商品服务支出

92.17

-14.29

77.88

77.88

100%

对个人和家庭的补助

31.43

-30.56

0.87

0.87

100%

其他资本性支出


2.51

2.51

2.51

100%


2020年“三公”经费预算10.66万元,其中:公务用车运行维护费9万元,公务接待费1.66万元。2020年“三公”经费支出10.23万元,公务用车运行维护费8.57元,公务接待费1.66万元。三公经费控制率95.97%


附表:

三公经费明细表

计量单位:万元

支出项目

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

经费控制率

2019年同期对比增减百分比

公务接待费

1.66

1.66

1.66

100.00%

0.00%

因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00%

0.00%

公务用车购置及运行费

8.31

9.00

8.57

95.22%

3.13%

合计

9.97

10.66

10.23

95.97%

2.61%

市政府驻北京联络处严格执行《财务管理制度》,加强资金的监督管理,使各项财政资金用到了实处。

(二)项目支出情况

2020年项目支出预算1033.53万元上年结转109.49万元,合计预算安排1143.02万元。2020年决算数1051.02万元,结转下年92万元。预算执行率91.95%。其中:驻京维稳、消防整改等项目预算执行率100%对外联络、协调、交流合作经费上年结转27.88万元,本年预算安排304.13万元,预算合计332.01万元,决算支出303.37万元,结28.64万元,预算执行率91.37%;信访维稳工作经费上年结转6.44万元,本年预算安排341.67万元,预算合计348.11万元,决算支出347.96万元,结0.15万元,预算执行率99.96%发改委工作经费上年结转13.25万元,本年支出11.96万元,结转下年1.29万元,预算执行率90.26%;联络协作经费上年结转51.1万元,本年没有支出 ,继续结转下年;招商引资上年结转10.82万元,本年没有支出 ,继续结转下年。


附表:

项目支出明细表

计量单位:万元

支出项目

上年结转

本年预算

预算合计

实际支出

结余

执行率

项目支出

109.49

1033.53

1143.02

1051.02

92.00

91.95%

其中:对外联络、协调、交流合作经费

27.88

304.13

332.01

303.37

28.64

91.37%

信访维稳工作经费

6.44

341.67

348.11

347.96

0.15

99.96%

驻京维稳

0.00

240.00

240.00

240.00

0.00

100.00%

消防整改经费

0.00

147.73

147.73

147.73

0.00

100.00%

联络协调工作经费

51.10

0.00

51.10

0.00

51.10

0.00%

发改委工作经费

13.25

0.00

13.25

11.96

1.29

90.26%

招商引资

10.82

0.00

10.82

0.00

10.82

0.00%


三、政府性基金预算支出情况

长沙市人民政府驻北京联络处2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

四、国有资本经营预算支出情况

长沙市人民政府驻北京联络处2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

长沙市人民政府驻北京联络处2020年度没有社会保险基金收入,也没有使用社会保险基金安排的支出。

、部门整体支出绩效情况

一年来,我处精诚团结、奋发进取的工作状态得到了各级领导和相关部门的肯定。

1、聚力信访维稳攻坚突破,涉访呈现良好态势。

紧紧围绕“防滋事、降非访、保安全”的工作目标,有效落实驻京维稳劝返“四项改革”工作,圆满完成了驻京维稳劝返各项任务,切实将信访难点做成工作亮点。全年共处置进京涉访人员1544人次,同比(2060人次)下降25%,其中非接待场所58人次,同比(117人次)下降50.4%;查找清理1486人次,占处置总量的96.2%。同时,扎实开展特别防护和专项行动,出色完成了全国“两会”、北戴河暑期特护等重要特护期的维稳任务。今年以来,没有发生一起极端恶性事件和涉访负面影响,为维护首都北京社会和谐稳定作出了积极贡献。

2、聚力服务保障精细精准,接待工作圆满完成。

严格按照新修订的联络处接待工作制度,坚持“接待工作无小事”原则,着力抓好“四个服务”,通过细化接待流程,严格接待标准,实现了接待“零差错”的目标,圆满完成了各项接待联络服务工作。全年,完成政务接待147批次671人次,其中省部级领导10人次,市级领导89人次。圆满完成了清科集团、国家中小企业发展基金有限公司、奇安信科技集团等重大项目联络服务工作以及市信息化产业链和市移动互联网及应用软件产业链赴京招商保障工作。

3聚力当好参谋促进发展,招商引资成果扩大。

以北京长沙企业商会作为招商引资的重要抓手,扎实做好签约项目的落地对接工作。全年,经我处前期多次接洽、跟踪服务、协调推进并成功落地的有马栏山创梦天地项目,注册资金6个亿;长沙市石油大宗商品交易中心、唐山兴邦管道工程设备有限公司和唐山海泰系能科技股份有限公司等项目正在积极跟进与洽谈;高质量办好《驻京信息》《湘江北去》等驻京工作简报、刊物。《驻京信息》累计编辑86期,全年编辑12期;《湘江北去》累计编发25期,第26期正在策划筹备。为市四大家领导、区县(市)和市直相关部门提供了前瞻性的参考信息。同时,在北京广泛宣传长沙经济社会的发展,实现了京湘两地资源共享,无缝对接。

4聚力国有资产保值增效,运营管理水平提升

因疫情原因,指导监管企业长沙宾馆坚持歇业不停工,多措并举、想方设法,全力克服疫情带来的各种影响。企业加强“闭门修炼”,开展新菜研发、礼仪培训、体能训练,努力提升服务技能。线上共组织开展190个课时/人,线下先后安排4批次,累计10人次到长沙“新长福”、“最湘”、“因为有你”等店学习。加大对企业员工的关爱力度,为员工新买和补缴了住房公积金。外租房屋,解决了员工宿舍问题。同时,积极争取北京市相关扶持补贴政策,争取到稳岗培训补贴35.47万元,弥补企业资金不足

、存在的问题及原因分析

1编制不够精准,年内因不确定因素有调整。其原因是临时增加的应急事项具有不确定性,不能精准预测经费的使用。

2、接待管理还事精细化。接待工作稍有疏忽,容易给进京上访人员造成逆反心理,一般进京上访人员情绪不稳定,理解政府政策能力较低,接待工作更需耐心细致。

3、内控制度还需完善。单位2020年从政府办公厅独立出来单列,很多事情还需进一步理顺。因机构转换缓慢、制度更新不及时,让单位运行部分无制度可依。

虽然过去有很多规定和制度,但没有内部控制制度。

、下一步改进措施

针对存在的问题,我办将认真整改,改进措施如下:

1、科学编制部门预算,提高预算编制的准确性

在编制部门年度整体预算中,进一步加强我单位各处室的沟通衔接,增强对部门预算的预见性,科学编制具前瞻性的预算,减少部门预算执行中的调整。各处室应根据下年度工作计划及往年经费支出情况,综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金,然后将预算细化到每个执行节点,合理估计各节点经费水平,汇总编制处室项目预算,增强预算的可操作性,减少和避免预算调整,努力提高预算编制的前瞻性,以保证整体支出预算的准确性。同时在预算执行情况过程中对各项资金进行预警分析,落实预算执行进度,加强执行过程中监督管理工作,明确使用与责任主体,切实提高财政资金使用效益。确保各项工作顺利开展。

2、加强精细化管理,特别是注重信访接待工作,加强政策法规宣传教育,让上京的信访人员继得到驻京办的接访,又能对政策法规的理解吃透,让他们带情绪而去,带笑容而归。为稳定一方作贡献。

3、加速建立单位管理制度

制度的建立对行政事业单位的有效运行至关重要。建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平,规范各项业务流程,提高工作效率。建立一套完善的财务管理制度可以更好的把控单位的发展方向,也有利于行政事业单位资金的高效利用,促进行政事业单位自身职能的更好实施。根据我单位的职能职责的特性,根据相关法律、法规的要求,加速建立内控管理制度。规范单位的资金使用,规范单位的项目管理,保证单位正常有序运行。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评绩效自评结果拟我单位各科室反馈,提高各科室人员的绩效意识,对存在的问题提请各科室人员加以改进,巩固绩效成果。同时将绩效自评报告在我单位内网进行公示接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

市政府驻北京联络处有政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出,绩效自评报告没有对这三个项目进行支出情况分折。

?

附件:1、部门整体支出绩效自评基础数据表

2、部门整体支出绩效自评指标表

附件1

部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位:长沙市人民政府驻北京联络处

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

17

13

76.47%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

9.97

10.66

10.23

1、公务用车购置和维护经费

8.31

9

8.57

其中:公车购置




公车运行维护

8.31

9

8.57

2、出国经费

0

0

0

3、公务接待

1.66

1.66

1.66

项目支出:

1126.84

885.80

1051.02

1、业务工作专项




2、运行维护专项




……




公用经费

61.16

92.17

80.39

其中:办公经费

3.21

6.14

2.21

水费、电费、差旅费

13.08

25

18.33

会议费、培训费

1.25

2

0.87

政府采购金额

——

0

0

部门整体支出预算调整

——



楼堂馆所控制情况

2020年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际

规模

(㎡)

规模控制率

预算投资

(万元)

实际

投资

(万元)

投资

概算

控制率







厉行节约保障措施

预算严格执行。

说明:项目支出需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。?

?

附件2

部门整体支出绩效自评指标表

一级

指标

二级

指标

三级

指标

分值

评分标准

指标说明

得分

投入

10分)

目标

设定

6分)

绩效目标

合理性

2

①符合国家相关法律法规,本市国民经济和社会发展规划,计0.5分,否则不得分;

②与部门(单位)职责密切相关,计0.5分,否则不得分;

③符合部门制定的发展实施规划,计1分,否则不得分。

①符合国家相关法律法规,本市国民经济和社会发展规划,计0.5分;

②与部门(单位)职责密切相关,计0.5分;

③符合部门制定的发展实施规划,计1分。

2

绩效指标

明确性

4

①有目标,计1分,否则不得分;

②目标明确,细化量化良好,个性指标中量化指标超过3个,计1分,量化指标为2个,计0.5分,2个以下不得分;

③与年度任务数或计划数相对应,计1分,低于2个,计0.5分,低于4个不得分;

④目标与资金匹配良好,逻辑关系明确,计1分,否则不得分。

①有目标,计1分;

②目标明确,细化量化良好,个性指标中量化指标超过3个,计1分;

③与年度任务数或计划数相对应,计1分;

④目标与资金匹配良好,逻辑关系明确,计1分。

4

预算

配置

4分)

人员

控制率

4

在职人员控制率≦100%计2分,每超出1%扣0.2分,扣完为止。

聘用人员实际使用数小于等于编办人社部门批复数,计2分,否则不得分。

编制数17人,实际在职人员13人,在职人员控制率76.47%,计2分;聘用人员实际数16人,人社部门批复数16人,聘用人员实际数等于人社部门批复数,计2分。

4

过程

40分)

预算

执行

15分)

预算

执行率

6

①全年预算完成率95%以上计2分,95-90%(含),计1.5分,90-80%(含),计1分,小于80%不得分;

②一、二、三季度末支付序时进度分别达到20%50%80%(含)以上计2分,每低1个百分点扣0.2分,扣完为止。

③部门预算项目支出调剂到区县小于等于项目支出2%,计2分;大于2%,不计分;

①全年预算完成率98.95%,计2分;②一、二、三季度末支付序时进度分别达到25.01%、63.22%、82.67%,计2分;③部门预算项目支出没有调剂到区县,计2分。

6

预算

调整率

3

预算调整率<5%,计3分;5-10%(含),计1.5分;大于10%不得分。

预算安排1653.76万元,年内调87.14万元,调增6.14%,计1.5分。

1.5

结转结余

2

市本级资金无结转,计2分;有结转,不计分;

年末92万,不计分

0

三公

经费

控制率

2

三公经费控制率100%以下(含)计2分,每超出1%0.15分,扣完为止。

三公经费控制率95.97%,计2分。

2

政府采购

执行率和

规范性

2

政府采购执行率100%1分,每超过(降低)1%0.1分,扣完为止。

所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分,否则不得分。

政府采购执行率100%1分;所有项目依法采购,无规避政府采购或化整为零进行政府采购的行为,并履行验收手续计1分。

2

预算

管理

20分)

管理制度

健全性

3

①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分,否则酌情扣分;

②管理制度合法、合规、完整,计1分,否则酌情扣分;

③管理制度得到有效执行,计1分,1例不符合扣0.2分。

①部门(单位)内控制度、内部财务管理制度和会计核算制度健全,计1分;

②管理制度合法、合规、完整,计1分;

③管理制度得到有效执行,计1分;

3

资金使用

合规性

6

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分,1例不符合扣0.2分;

②资金的支付有完整的审批程序和手续,计1分,1例不符合扣0.2分;

③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策,计1分,1例不符合扣0.2分;

④符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.2分;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计1分,1例不符合本指标6分全扣;

不存在重复申报项目、虚报冒领资金,计1分,1例不符合本指标6分全扣;

⑦违规情况特别严重的,重点绩效评价等级定为“差”。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,计1分;

②资金的支付有完整的审批程序和手续,计1分;

③重大项目开支和大额资金使用经过单位党组集体研究决策,计1分;

④符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分;

⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,计1分;

不存在重复申报项目、虚报冒领资金,计1分;

⑦没有违规情况特别严重的。

6

过程

40分)

预算

管理

20分)

信息

公开性

2

①预算单位按照规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息计1分,否则,酌情扣分;②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整1分,否则,酌情扣分;

①预算单位按照规定及时、准确、完整的公开预决算和绩效管理信息,计1分;②基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整,计1

2

绩效自评

管理情况

4

根据市财政局2020年考核结果,评审为优,计4分;评审为良,计3分;评审为中,计2分;评审为低,计1分;评审为差,计0分。

市财政局2020年考核结果,评审为良,计3分。

3

重点绩效评价整改情况

5

2019年重点评价问题全部整改,计5分;2019年重点评价问题部分整改,计3分;2019年重点评价问题未整改且无整改情况说明的不计分。

2019年重点评价问题全部整改,计5分。

5

资产

管理

5分)

资产

管理

5

资产

管理

制度

健全性

2

①已制定合法、合规、完整的资产管理制度,计0.5分,否则不得分;

②相关资产管理制度得到有效执行,计0.5分,否则,不得分;

③资产管理编制年度预算,计0.5分,未编制不得分。

④资产配置预算实际执行情况未超年度预算(按程序审批除外),计0.5分,否则,不得分。

①已制定合法、合规、完整的资产管理制度,计0.5分;

②相关资产管理制度得到有效执行,计0.5分;

③资产管理编制年度预算,计0.5分;

④资产配置预算实际执行情况未超年度预算(按程序审批除外),计0.5分。

2

资产管理

安全性

2

①资产配置合理符合标准、保管完整,账务管理规范,定期盘点并有台账,账实相符的,计0.5分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;

②资产处置规范,计0.5分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;

③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴,计0.5分,发现未上缴,本项不得分;

④资产购置履行政府采购手续,计0.5分,发现一例不符,扣0.1分,扣完为止;

①资产配置合理符合标准、保管完整,账务管理规范,定期盘点并有台账,账实相符的,计0.5分;

②资产处置规范,计0.5分;

③资产有偿使用或处置收入及时足额上缴,计0.5分;

④资产购置履行政府采购手续,计0.5分;

2

固定资产

保管和使用情况

1

建了固定资产台账实行编码管理的计0.5分;建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5分,否则不得分。

了固定资产台账实行编码管理的计0.5分;建立了固定资产增减变化审批程序的计0.5

1

产出

25分)

职责

履行

25分)

实际

完成率

6

①完成编制《驻京信息》24期,计1.5分,每少1期扣0.5分,扣完为止;②完成编制《湘江北去》4期计1.5分,每少1期扣0.5分,扣完为止;③年度内维护好信息平台计1.5分,否则不计分;④按任务发生情况完成合作交流计1.5分,每少完成1次扣0.5分,扣完为止。

①完成编制《驻京信息》24期,计1.5分;②完成编制《湘江北去》4期计1.5分;③年度内维护好信息平台计1.5分;④按任务发生情况完成了合作交流计1.5分。

6

完成

及时性

6

每月完成《驻京信息》2期编辑计1.5分,每有1期编制不及时扣0.5分,扣完为止;②每季完成《湘江北去》编辑计1.5分,每有1期编制不及时扣0.5分,扣完为止;③信息平台,年度内完成计1.5分,未完成不计分;④合作交流,按任务发生情况完成计1.5分,未完成不计分;

每月按时完成《驻京信息》2期编辑计1.5分;②每季按时完成《湘江北去》编辑计1.5分;③信息平台,年度内完成计1.5分;④合作交流,按任务发生情况完成计1.5分;

6

质量

达标率

6

①及时准确为市委市政府提供信息计2分,每有1次信息出现错误扣0.5分,扣完为止;②为企业提供合作交流平台并维护好日常运行计2分,否则不计分。③做好协调、接待联络和服务工作计2分,每有一次疏漏扣0.5分,扣完为止。

①及时准确为市委市政府提供信息计2分;②为企业提供了合作交流平台并维护好日常运行计2分。③做好协调、接待联络和服务工作没有疏漏计2分。

6

重点工作办结率

7

①为市四大家领导、区县(市)和市直相关部门提供前瞻性的参考信息计2分,否则不计分。②在北京广泛宣传长沙经济社会的发展,实现京湘两地资源共享,无缝对接计2分,每有1次资源共享不及时扣0.5分,扣完为止。③解决企业难题,完成驻京维稳劝返各项任务计1.5分,每有1次工作未落实扣0.5分,扣完为止。④完成全国“两会”、北戴河暑期特护等重要特护期的维稳任务计1.5分,发生极端恶性事件和涉访负面影响不计分。

①为市四大家领导、区县(市)和市直相关部门提供了前瞻性的参考信息计2分分。②在北京广泛宣传长沙经济社会的发展,实现了京湘两地资源共享,无缝对接计2分。③解决企业难题,圆满完成了驻京维稳劝返各项任务,切实将信访难点做成工作亮点计1.5分。④

出色完成了全国“两会”、北戴河暑期特护等重要特护期的维稳任务,没有发生一起极端恶性事件和涉访负面影响计1.5分。

7

效果

25分)

履职

效益

25分)

经济效益

6

①做好签约项目的落地对接工作,协调推进并成功落地的有马栏山创梦天地项目,计2分,否则不计分。②高质量办好《驻京信息》《湘江北去》等驻京工作简报、刊物,计2分,否则不计分。③完成清科集团、国家中小企业发展基金有限公司等重大项目联络服务工作以及市信息化产业链和市移动互联网及应用软件产业链赴京招商保障工作,计2分,部分完成计1分,没有完成不计分。

①扎实做好签约项目的落地对接工作。全年经多次接洽、跟踪服务、协调推进并成功落地的有马栏山创梦天地项目计2分。②高质量办好《驻京信息》《湘江北去》等驻京工作简报、刊物计2分。③圆满完成了清科集团、国家中小企业发展基金有限公司、奇安信科技集团等重大项目联络服务工作以及市信息化产业链和市移动互联网及应用软件产业链赴京招商保障工作计2分。

6

社会效益

6

指导企业坚持歇业不停工,开展新菜研发、礼仪培训、体能训练,努力提升服务技能。组织开展了活动并取得圆满成功计6分,没有组织不计分。

指导企业坚持歇业不停工,多措并举、想方设法,全力克服疫情带来的各种影响。其中,线上共组织开展190个课时/人,线下先后安排4批次,累计10人次到长沙“新长福”、“最湘”、“因为有你”等店学习,并取得圆满成功计6分。

6

生态效益

5

加强对监管企业的监督指导,解决长沙宾馆大楼消防安全隐患、员工宿舍及住房公积金等问题。计5分,否则不计分。

针对市委巡察提出的长沙宾馆大楼消防安全隐患、员工宿舍及住房公积金等问题,协调属地相关部门科学解决了长期形成的历史遗留问题,计5分。

5

社会公众或服务对象满意度

8

①市四大家领导、区县(市)和市直相关部门对接待工作满意度达到90%计3分,每下降1%扣0.5分,扣完为止;②劝返上访人员满意度达到60%以上3分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。③企业招商引资满意度达到80%以上计2分,每下降1%扣0.2分,扣完为止。

①市四大家领导、区县(市)和市直相关部门对接待工作满意度达到95%计3分;%②劝返上访人员满意度达到60%计3分。③企业招商引资满意度达到80%计2分。

8

合计

100



95.5

?