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长沙市退役军人事务局(机关)2022年部门预算公开

来源:规财处 发布时间:2022-02-09 10:00 字体大小:

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

长沙市退役军人事务局是2019年1月成立的市政府工作部门,为正处级。其主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。指导全市退役军人事务工作的改革与发展。

2.负责全市军队计划分配转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。承担全市机关事业单位随军随调家属安置工作。负责军队现役干部转改文职人员落户工作。

3.负责全市自主择业军转干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作。协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4.贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策,加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,会同市有关部门协同做好军人军属的权益维护。

5.负责协调落实移交本市的离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责全市军供站、军人接待转运站的供应保障和管理工作。指导全市军休干部休养所(站)的服务管理工作。

7.组织和指导全市的拥军优属、拥政爱民工作。负责本市创建国家级、省级双拥模范城工作。督促检查双拥政策、法规的落实。

8.负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作。

9.负责全市退役军人身份信息采集统计工作,建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实;开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,让军人成为全社会尊崇的职业,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

2.机构设置

按照职责分工及工作需要机关内设9个处室,包括办公室(政策法规处、思想政治权益维护处)、规划财务处、军队转业干部移交安置处、退役士兵移交安置处、就业创业处、军休服务管理处、双拥工作处、优抚和褒扬纪念处、机关党组织(人事处)。机关行政编制33名。截至2021年12月在岗人员为34人(正县1人,副县7人,正科9人,副科14人,科员及以下3人),另有临聘人员3名。

二、部门预算单位构成

1、长沙市退役军人事务局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算2,870.2万元,其中,一般公共预算拨款2,870.2万元。收入较去年增加1,250.88万元,上升77.25%。主要是1.根据实际工作需要,将原6个公共项目调整为部门项目;2.新增1个部门项目;3.政策性增资和人员经费增加。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算2,870.2万元,其中,社会保障和就业支出2,870.2万元。支出较去年增加1,250.88万元,上升77.25%。主要是1.根据实际工作需要,将原6个公共项目调整为部门项目;2.新增1个部门项目;3.政策性增资和人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,870.2万元,其中,社会保障和就业支出2,870.2万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数920.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,949.5万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:社会保障和就业支出1,949.5万元,主要用于春节、八一部队慰问;企业军转干部遗属一次性生活困难补助;企业困难军转干部医疗救助和临时救助;驻长部队立功官兵奖励;退役士兵职业教育于技能培训,办公大楼运行,微信公众号及门户网站维护;其他退役军人事务专项工作等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市退役军人事务局机关运行经费94.88万元,比上年预算增加10.72万元,上升12.74%。主要是新增在职人员2人。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市退役军人事务局“三公”经费预算数为9.5万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费2.5万元。2022年“三公”经费预算与2021年总数持平,其中公务接待费考虑实际需要较2021年增加0.5万元,因公出国(境)费因疫情影响较2021年减少0.5万元。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算26.2万元(其中:基本支出1.2万元,项目支出25万元),拟召开系统党风廉政教育、业务培训会议,选岗安置大会,座谈会等会议会议,人数2000人,内容为餐费、场租费、资料印刷费;培训费预算7万元(其中:基本支出3万元,项目支出4万元),拟开展自主就业退役士兵职业技能培训,计划分配军转干部岗前培训,档案管理工作等培训培训,人数1200人,内容为餐费、场租费、资料印刷费;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额16.5万元,其中:货物类采购预算16.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车2辆;无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置3台台式计算机、1台移动存储设备、1个木质柜、1台传真通信设备、20个会议椅,总计5.23万元。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,870.2万元,其中,基本支出920.7万元,项目支出1,949.5万元。本单位2022年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2022年项目支出绩效目标表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)

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2022-02-09